发布时间:2022-12-26 国际内审师考试《内部审计基础》关于控制类型划分的知识点

在现实学习生活中,大家最不陌生的就是知识点吧!知识点就是学习的重点。那么,都有哪些知识点呢?以下是小编为大家整理的国际内审师考试《内部审计基础》关于控制类型划分的知识点,欢迎大家分享。  (1)控制按其...

发布时间:2022-04-14 内部审计发现问题该怎么处理

内部审计,是一种独立、客观的确认和咨询活动,它通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。以下是小编收集整理的内部审...

发布时间:2022-08-17 2017国际内审师考试《内部审计实务》冲刺题及答案

冲刺题一: 1、独立性使得内部审计师能够做出不偏不倚的判断.实现独立性的最好方式是通过: A.个人的知识和技能. B.组织的地位和客观性. C.组织内部的监督. D.组织的知识和技能. 【正确答案】:B 2、以下哪一项是以减...

发布时间:2022-08-17 2017国际内审师考试《内部审计实务》考前冲刺题(附答案)

考前冲刺题一:  单选:  1.在对公司目前的业绩和上一年的业绩进行比较时,审计师发现:劳动力总成本已增加、发生了更多的加班费用、工人总人数增加了、净收入减少了10%,纯粹依据以上信息可得出以下哪种有效结论? ...

发布时间:2022-08-17 2017国际内审师考试《内部审计实务》考前冲刺题及答案

考前冲刺题一:  单选:  1。在对公司目前的业绩和上一年的业绩进行比较时,审计师发现:劳动力总成本已增加、发生了更多的加班费用、工人总人数增加了、净收入减少了10%,纯粹依据以上信息可得出以下哪种有效结...

发布时间:2022-08-16 2017国际内审师考试《内部审计基础》复习题及答案

复习题一: 1、以下哪项活动不属于审计监督: A.编制初步的审计方案。 B.向审计人员提出适当的建议。 C.审查审计工作底稿。 D.审查是否达到审计目的。 【正确答案】:A 【答案解析】: 2、工作底稿为审计报告提供了...

发布时间:2022-08-16 2017国际内审师考试《内部审计基础》备考题(附答案)

备考题一: 单选: 1、下列哪项描述了控制弱点? A、除非被采购主管人为指使,采购程序设计完好、执行有效。 B、预先编号的空白采购订单在采购部门中保存。 C、$500至$1000之间的采购为正常的采购业务,超过$1000的采...

发布时间:2022-08-16 2017国际内审师考试《内部审计基础》备考题及答案

备考题一: 单选: 1、以下审计计划工具中最常见,并能保证一定时期内适当的审计覆盖面的是: A、长期日程安排表 B、工作方案 C、审计部门预算 D、审计部门章程 答案:A 解题思路:A、正确。长期日程安排表提供了在...

发布时间:2020-08-25 违规收费的表现形式及审计方法

审计人员在简政放权政策落实跟踪审计中发现,有些行政事业单位存在乱收费、乱摊派现象,有的收费方式还呈现新特点。下面是yjbys小编为大家带来的违规收费的表现形式及审计方法的知识,欢迎阅读。 正常收费的几种类别...

发布时间:2020-08-25 大额票据的审计方法

发票是指单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。对于大额支出票据,我们要永远持怀疑态度,始终...

发布时间:2020-08-25 公共财政支出审计思路和方法

公共财政支出类型众多,审计重点繁多,可根据重点项目。下面是yjbys小编为大家带来的关于公共财政支出审计思路和方法的知识,欢迎阅读。 (一)结余资金与结转资金 结余资金是指当年支出预算工作目标已完成,或者由于...

发布时间:2020-08-25 内审人员如何提高审计沟通能力

审计人员的沟通能力非常重要。据统计有60%的审计人员对审计沟通能力非常渴望提高。的确如此,审计沟通在首次会议、初步调查、现场审计、终止会议以及舞弊调查等很多环节被使用。多数情况下审计沟通又和审计数据收集...

发布时间:2020-08-25 内部审计中的信息系统审计的内容

伴随着大数据时代的到来,企业的信息系统越来越系统化,呈现出与企业目标有机融合的整体性,随着信息技术和企业业务发展而不断发展的动态性,包含子系统众多的复杂性等特性,一句话,信息系统越来越复杂了。下面是yj...

发布时间:2020-08-22 如何做好企业物资采购内部审计

采购管理是企业生产活动得以持续的关键环节之一,同时也是最容易出现漏洞的环节,如果不严格加以控制管理,降低库存,势必会给企业带来浪费;如果采购环节的审计管理薄弱,则会出现材料物资价格不实和材料物资质量低...

发布时间:2020-08-22 中国内审和西方内审的区别

中国内审和西方内审更多的区别在审计的方法上,.西方内审大多数侧重内部控制和流程审计,所以出具的审计报告往往篇幅很长(熟悉美国公司的人都知道,老美很能说),但具体差错例证较少,对财务报表的影响也相对间接。...

发布时间:2020-08-18 内部审计运营机制的路径选择

一般意义上讲,运行机制是指在人类社会有规律的运动中,影响这种运动的各因素的结构、功能、及其相互关系,以及这些因素产生影响、发挥功能的作用过程和作用原理及其运行方式。下面是yjbys小编为大家带来的内部审计...

发布时间:2020-08-18 内部审计中的大数据思维

内部审计经典书籍《索耶内部审计》中第一章就提到,数据与流程是内部审计师看问题的两个重要视角。数据视角中的大数据思维就是一种新思维观。用这种思维方式思考问题,解决问题是当下内部审计的潮流。下面是yjbys小...

发布时间:2020-08-18 内部审计师如何证明自身价值

针对现在许多客户缺乏对内部审计师的了解这一现象,文章提供了一些建议,以帮助内部审计师证明其价值。下面是yjbys小编为大家带来的关于内部审计师如何证明自身价值的知识,欢迎阅读。 内部审计师如何证明自身价值 ...

发布时间:2020-08-16 内部审计师需要具备的批判性思维

很多人都会觉得内部审计师往往以怀疑的眼光看待每一个经济事项,也会觉得内部审计师喜欢找问题、挑毛...

发布时间:2020-08-16 内部审计师的价值

当内部审计定义中提及内部审计帮助组织增加价值时,许多企业的内部审计人员无不一厢情愿的向组织的领导者宣传了这一理念。但仔细反省一下,自身是否已经具备了帮助组织增加价值的能力呢?如果我们没有做好这种准备,...