发布时间:2020-08-09 2017内审考试审计业务模拟题及答案

1.一名审计人员正对某组织的财务状况进行审计。下列哪一项不属于内部审计责任说明(statementofresponsibilitiesofinternalauditing)所规范的审计范围? a.复核财务信息的可靠性与真实性。 b.复核为保证相关的政策、计...

发布时间:2020-08-09 2017内审考试《审计业务》模拟练习及答案

1.以下哪种陈述最好地描述了市场协同作用? a.从一种产品到另一种产品的技术转移 b.通过同一渠道分销相同包装的产品 c.用一种设备生产多种产品 d.使用补充管理技术进人一个新市场 答案:b 解题思路: a.不正确。技术...

发布时间:2020-08-09 2017内部审计业务考试模拟题及答案(精选)

【材料】 内部审计部门刚为某金融机构完成一项关于贷款处理和商业贷款账户余额的审计。下面资料摘录的是部分工作底稿内容,指出了潜在的审计发现: A.我们抽查了100项贷款申请,确定只有85份贷款申请经过授权批准。 ...

发布时间:2020-08-09 2017内部审计业务考试测试题及答案

1、在测试某分公司是否遵守公司反优先雇佣法案的政策时,内部审计师发现: (1)5%的雇员是少数民族 (2)过去从未雇佣过少数民族 审计师可以得到的最适当结论是: A.关于遵守反优先雇佣法案的证据是不充足的。 B.公司政...

发布时间:2023-02-26 2017内部审计业务考试备考试题及答案

1、某公司在全国有四家生产厂。关于生产、产品定价和战略方向的主要决策由总部控制和协调。A、B是生产公司的主要产品的厂家,C、D是A、B的供应商。由于厂家之间相互依存,大量的生产、销售和公司内部产品转移由总部...

发布时间:2020-08-09 2017内部审计业务考试模拟试题及答案

1、某内部审计小组被委派检查两年前工业产品部实行的客户满意度测试系统。该系统由该部门客户服务处进行的年度邮件调查组成。从过去12个月购货的所有客户中随机抽取100个采购部门作为调查对象,向其发送调查问卷。调...

发布时间:2023-02-26 2017内部审计业务考试模拟题及答案解析

1、审计主管告诉新来的审计人员,公司内一些区域很难审计,因为这些区域内的控制缺乏明确的定义。以下哪一项控制最难进行评估( )。 A.经营控制 B.硬件控制 C.会计控制 D.物理安全控制 【答案】A 【解析】选项A正确,...

发布时间:2020-08-09 2017内部审计业务考试复习题及答案

1.在对公司目前的业绩和上一年的业绩进行比较时,审计师发现:劳动力总成本已增加、发生了更多的加班费用、工人总人数增加了、净收入减少了10%,纯粹依据以上信息可得出以下哪种有效结论? A.工人人均净收入减少了 B....

发布时间:2020-08-09 2017年内部审计业务考试仿真题及答案解析

1、在采购业务中,下列哪项有助于解释验收报告与实际运送数量的不同? A.运用不充分的供应商选择程序; B.在验收部门的采购订单附件上标明订购数量; C.无法详细比较已收到货物的质量; D.接收了未经适当授权购买的货物...

发布时间:2020-08-08 内审员的工作流程

ISO内审员是指经过ISO标准要求培训并考核合格取得了内部质量管理体系审核的一种资格,一般由国家认监委认可的有ISO相关体系咨询资质的机构培训并考核,合格者才可以担任。那么内审员工作流程是怎么样的呢?一起来看看...

发布时间:2022-12-26 企业内审员岗位职责

认证企业要求必须有内部审核员外,由于内审员熟知各项国际标准,内审员在企业内要监控几乎所有的工作流程和环节,那么企业内审员岗位职责有哪些呢?一起来看看! 内审员职责与个人素质要求 一、内审员职责 审核员职责...

发布时间:2020-08-08 2017内审员培训心得总结

内审员即企业内部审核员,是按照 ISO 认证规范要求对企业工作实行内部审核的人员,那么内审员培训心得总结怎么写呢,希望下面的文章对你有所帮助! 2017内审员培训心得总结【1】 首先非常感谢公司领导给了我这次学习...

发布时间:2020-08-08 2017最新内审员培训心得

培训之后就是写心得体会的时候了,身为内审员的你,知道内审员培训心得怎么写吗?一起来看看小编整理的最新内审员培训心得: 2017最新内审员培训心得【1】 前段时间有幸受单位委派参加了XX技术培训中心举办的第80期实...

发布时间:2022-12-26 2017内审员培训心得体会范文

很多公司在培训之后都会要求写心得体会,作为内审员的你知道内审员培训心得体会怎么写吗?不知道就一起来看看下面的范文吧! 2017内审员培训心得体会范文1 高尔基说过:幸福家的家庭都是相似的,不幸的家庭各有各的不...

发布时间:2020-08-08 2017年TS16949内审员培训考试题及答案

一、 是非题(正确打,错误打共10题, 每题2分,共计20分) 1.()标准要求只对六项活动明确要形成文件的程序, 组织在建立质量管理体系时, 只要有相应的 六个程序即可满足标准要求。 2.()标准突出对质量管理体系有效性...

发布时间:2020-11-15 2017内审考试《审计业务》复习题及答案

1.一名审计人员正对某组织的财务状况进行审计。下列哪一项不属于内部审计责任说明(statementofresponsibilitiesofinternalauditing)所规范的审计范围? a.复核财务信息的可靠性与真实性。 b.复核为保证相关的政策、计...

发布时间:2023-03-31 2017内审考试《审计业务》模拟试题及答案解析

1.内部审计是一项充满活力的职业。下列对内部审计发展到现在的范围( )最恰当的描述是: a.内部审计包括对资源使用的经济性和效率性的评估。 b.内部审计包括对政策、计划、法律和规范遵循情况的评估。 c.内部审计已经...

发布时间:2020-11-15 2017内审考试《审计业务》练习题及答案

1. 下列行为哪一项不会削弱内部审计师的客观性: ⅰ.建议新信息系统的应用程序的控制标准。 ⅱ.为运行新的计算机应用程序编写程序初稿,确保建立了恰当的控制。 ⅲ.在新的计算机应用程序安装之前,检查其程序。 a.仅...

发布时间:2020-11-15 2017内审考试《审计业务》预测题及答案

一、单选题 1、在采购业务中,下列哪项有助于解释验收报告与实际运送数量的不同? A.运用不充分的供应商选择程序; B.在验收部门的采购订单附件上标明订购数量; C.无法详细比较已收到货物的质量; D.接收了未经适当授权...

发布时间:2020-11-15 2017内审员考试《审计业务》精选试题及答案

1、保险公司正通过计算机媒介从医院接收住院保险申请,没有任何书面文件从医院传送至保险公司。在以下情形下检查舞弊时下列哪项控制程序最为有效? A.使用整合测试工具来测试这一程序的正确性,并采用易识别的数据处...