发布时间:2022-08-12 2017中级审计师考试《审计理论与实务》备考试题(附答案)

备考试题一: 1 .下列内部控制措施中,属于预防式控制的是: A .实物盘点 B .会计记录核对 C .职责分工控制 D .计划控制 【答案】C 【解析】这个知识点考核的是内部控制的不同分类。其中实物盘点、会计记录核对属于...

发布时间:2022-08-12 2017中级审计师考试《审计专业相关知识》重点试题及答案

重点试题一: 一、单项选择题 1.下列选项中,效益审计中的关键问题是: A.确定审计的重点 B.确定审计的目标 C.确定审计的范围 D.确定审计的评价标准 2.采用文献研究法的效益审计方法时,无论采取何种方式进行文献研...

发布时间:2020-08-12 捕捉审计疑点和查证的技巧

审计疑点是指审计过程中发生的违背常规、常理的各种现象。审计疑点的发现、追查或排除,是审计人员审计工作的重要内容。正确掌握捕捉审计疑点和查证技巧,有利于提高审计工作质量和效率,能否及时地、准确地捕捉舞弊...

发布时间:2020-08-12 商业银行信用卡审计实务技巧

近十年来,信用卡业务凭借其较高的边际收益率及较好的资产质量,成为各家商业银行零售业务主要获客来源之一。下面是yjbys小编为大家带来的关于商业银行信用卡审计实务技巧的知识,欢迎阅读。 一、审计抽样 信用卡业...

发布时间:2022-08-12 2017中级审计师考试《理论与实务》备考题(含答案)

备考题一: 1.审计监督的根本特征是: A.广泛性 B.科学性 C.及时性 D.独立性 2.下列有关受托经济责任的表述中,错误的是: A.受托经济责任是审计产生的客观基础 B.受托经济责任是指受托人在管理或经营方面所承担的义...

发布时间:2022-08-12 2017中级审计师考试《专业相关知识》应试题及答案

应试题一: 一、单项选择题 1.与内部审计报告相比,国家审计报告的特殊程序是: A.征求被审计单位的意见 B.分级复核 C.送达被审计单位 D.公告审计结果 2.审计机关对被审计单位违反国家规定的财务财政收支行为需要依...

发布时间:2020-08-12 商业银行内部审计的增值功能

商业银行内部审计对提高银行的经济效益是十分重要的,必须充分认识和肯定它的增值功能,并积极开发利用。内部审计在商业银行公司治理、风险管理和遵循管理三大环节中能够为银行整体价值的提升提供持续支持和保障。下...

发布时间:2020-08-12 内部审计与会计监督的关系与作用

内部审计与会计监督是企业监督体系的主要组成部分,在公司治理中发挥着重要的作用。下面是yjbys小编为大家带来的关于内部审计与会计监督的关系与作用的知识,欢迎阅读。 一、内部审计与会计监督的关系 (一)内部审计...

发布时间:2022-08-12 2017中级审计师考试《专业相关知识》试题(附答案)

试题一: 单选题 第 1 题 税务机关采取税收保全措施和强制执行措施,有审批权的是( )。 A 县级以上税务局局长 B 省级以上税务局局长 C 省级以上税务局 D 县级以上税务局 正确答案:A [大纲要求] 掌握 [真题解析] 本...

发布时间:2022-08-12 2017中级审计师考试《审计专业相关知识》测试题(含答案)

一、单项选择题 1.审计人员判断审计事项是非、优劣的准绳是: A.审计证据 B.审计标准 C.审计准则 D.审计质量控制标准 2.对审计事项的某一审计目标有重要的、直接证明作用的审计证据是: A.亲历证据 B.内部证据 C.辅...

发布时间:2020-08-11 企业资产重组中内部审计的作用

近年来,绝大多数企业在实施资产重组中往往忽视了内部审计的作用。内部审计作为企业自我约束机制的重要组成部分,它虽然不直接参与公司的经济活动,也不决定企业资产重组的总体方向和进程,但可以通过各种方式和途径...

发布时间:2020-08-11 企业内部审计的作用

内部审计是否能发挥其职能,主要在于审计的内容和质量、领导的重视程度和被审单位的接受程度以及内部审计的独立性和权威性。正确认识企业内部审计工作,对完善其内部审计管理,促进企业的发展有着非常重要的意义。下...

发布时间:2020-08-11 内部审计的作用是什么

内部审计的作用一般说起来可能让人感觉是呆板、枯燥、乏味的。其实不然,内部审计的作用直接或间接的体现在组织环境的改变,工作作风的改变、人员素质的改变等等方面,它实际是我们可以看的到、摸得到、听得到的。而...

发布时间:2022-08-11 2017中级审计师考试《审计理论与实务》模拟试题及答案

模拟试题一:  1.审计人员判断审计事项是非、优劣的准绳是: B  A.审计证据  B.审计标准  C.审计准则  D.审计质量控制标准  【答案解析】:审计标准是进行审计时判断审计事项是非、优劣的准绳,是提出审...

发布时间:2022-08-11 2017中级审计师考试《审计专业相关知识》测试试题(含答案)

测试题一: 选择题 1.一国在设立法院、提供国防等方面的支出属于() A.转移支付 B.投资 C.政府购买 D.出口 答案:C 2.在信息不完全条件下,商品降价时,消费者会认为商品质量下降从而减少购买...

发布时间:2020-08-10 内部审计在公司治理中的作用

伴随着我国证券市场的不断发展以及国有企业改革的不断深化,公司治理问题已经成为我国管理学研究的热点课题,究竟什么是公司治理结构呢?下面是yjbys小编为大家带来的内部审计在公司治理中的作用,欢迎阅读。 1、什么...

发布时间:2020-08-10 内部审计在企业财务控制中的作用

内部审计与财务控制的关系十分密切,这两者之间是互相影响、相互补充、共同前进的。内部审计是企业财务控制的重要环节,内部审计的内容是以财务控制的内容为基础的,在财务控制的基础上内部审计对企业的财务进行评估...

发布时间:2020-08-10 内部审计在企业资产重组中的作用2017

大多数企业在实施资产重组过程中经常忽视内部审计的作用,内部审计作为企业内部自我约束机制的重要组成部分,虽然不直接参与公司的经济活动,也不决定企业资产重组的总体方向和进程,但可以通过各种方式和途径影响企...

发布时间:2022-08-11 2017中级审计师考试《审计理论与实务》精选测试题及答案

测试题一:  一、单项选择题  1.在审计证据中占主要部分,数量最多、来源最广的审计证据是:  A.实物证据 B.书面证据  C.口头证据 D.视听或电子证据  【答案】B  【解析】此题考核的是对不同形式的审计...

发布时间:2022-08-11 2017中级审计师考试《审计理论与实务》精选模拟题及答案

模拟题一: 单项选择题 1.薪酬业务循环信息传递程序控制中,文件使用的关键是( )。 A.设计一式多联、预先连续编号的原始凭证 B.设计备查簿 C.设计工资标准 D.设计应付职工薪酬明细账 【答案】A 【解析】为了有效控制...